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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
27/05/2014 75 liquidazione per rct sussidi straordinari una tantum Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 270 Kb
30/06/2014 38 Lavori Realizzazione e sistemazione nuova strada via Preta Lata. Pubblicazione avviso variante programma di fabbricazione su un quotidiano regionale. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 67 Kb
30/06/2014 39 Lavori di "Realizzazione strada rurale in loc. Passiale". Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. Cinus. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 72 Kb
30/06/2014 40 Completamento lavori di manutenzione straordinaria - riqualificazione della via Dante e vico Cairoli. Determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata-cottimo fiduciario (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) ed approvazione schema della lettera d'invito. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP: B47H14001190004. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 97 Kb
    schema lettera di invito     = 246 Kb
25/06/2014 52 Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico ed assistenza nei percorsi - anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: ZC30FD665E Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 651 Kb
25/06/2014 53 Servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Nannaò - A.S. 2014/2015. Determinazione a contrarre. CIG 58272395BE. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 753 Kb
04/07/2014 41 Completamento lavori di manutenzione straordinaria della via Dante e vico Cairoli. Codice CIG: 5837952E61; Codice CUP:B47H14001190004. Approvazione elenco ditte da invitare alla presentazione dell'offerta economica. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 66 Kb
27/06/2014 66 Impegno di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 70 liquidazione di spesa a favore della ditta VUZETA di NUORO per fornitura toner, CIG.ZC20FF30F5 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 71 liquidazione fattura a favore della ditta SIST.EL informatica di Nuoro riparazione computer, tramite il MEPA. CIG. Z4E0F543B1 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
09/07/2014 68 liquidazione fattura per assistenza 1° semestre contratto di assistenza software SISCOM ANNO 2014, ALLA DITTA SISTEL DI NUORO Cig.Z8E0E7EF43 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 6 Kb
11/07/2014 72 CIG ZE20F8646D Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 8 Kb
03/06/2014 85 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio di spostamento e installazione server protocollo informatico su altro PC e riallineamento database – riconnessione e riconfigurazione clients. CIG Z050FAD344. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 557 Kb
06/06/2014 86 Assunzione impegno di spesa a favore del gruppo folk Sa Defessa per manifestazioni estate 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 630 Kb
14/06/2014 87 Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per riserva idrica. Liquidazione fattura CIG XB60CFB9B4. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 499 Kb
16/06/2014 88 Impegno di spesa per attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 610 Kb
16/06/2014 89 Attivazione polizza fidejussoria per la partecipazione del Comune di Loculi al bando di gara per la vendita di terreni agricoli in località San Marco – Sos Mojos in agro del Comune di Loculi - CIG. ZC60FACE6B. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 755 Kb
24/06/2014 90 Gestione del Servizio Scuola dell’Infanzia Comunale Nannaò – A.S. 2014/2015. Incarico per il Dott. Arch. Dore per redazione DUVRI. Impegno di spesa. CIG X0B0FFDD38. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 524 Kb
25/06/2014 91 Impegno di spesa a favore dell’Istituto di Vigilanza “La Nuorese” per il servizio nell’ambito dell’evento Primavera in Baronia. CIG XDE0FFDD39. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 617 Kb
25/06/2014 92 Assunzione impegno di spesa a favore della AVCP per assegnazione del CIG 58272395BE per affidamento servizio di gestione scuola per l’infanzia comunale Nannaò anno scolastico 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 687 Kb
04/07/2014 94 Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) “Cooperativa Sociale Solidarietà 2008” per la gestione del servizio di “Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali”. CIG XD30CFB9B0. Liquidazione fattura maggio e giugno 2014. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 602 Kb
04/07/2014 95 Servizio di progettazione e realizzazione delle attivita’ di promozione, assistenza tecnica e coordinamento del progetto “mercato contadino a km 0: promozione della filiera corta a Loculi”. CODICE CIG: Z3907D2A60 CUP: B41C12000600006. Liquidazione seconda fattura. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 603 Kb
20/06/2014 9 Impegno di spesa e canone consumo energia elettrica illuminazione pubblica con la ditta Energit per l’anno 2014 . CIG X330FFDD37. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 85 Kb
04/07/2014 97 Liquidazione di spesa di complessivi € 600,00 sul cap. 4845 a favore dell’erboristeria “Montricos Erbe” per Corso sulle”Erbe e la cosmesi” c/o Biblioteca Comunale CIG Z460BF74E4. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 656 Kb
22/05/2014 42 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per spettacolo, a favore della ditta Gruppo teatro e magia. CIG Z3C0F57BA1. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 864 Kb
04/06/2014 44 Liquidazione di spesa per attività integrative scuola materna Scuola dell?Infanzia Comunale Nannaò ? A.S. 2013/2014 a favore della Cooperativa sociale Milleforme. Mese di maggio 2014. CIG Z000C89908. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 643 Kb
14/06/2014 49 Liquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: periodo 22/02/2014 – 21/04/2014 . CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 668 Kb
04/07/2014 54 iquidazione di spesa per Servizio trasporto scolastico: saldo. CIG ZAF0B6B55E. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 497 Kb
03/06/2014 43 Impegno in dodicesimi di spesa per il servizio di gestione della Scuola Materna Comunale Nannaò, servizio baby parking e sezione primavera con annesso servizio mensa. CIG 4491874BAD. Responsabile di Servizio Area Cultura/Istruzione e Sociale Formato pdf 525 Kb
15/07/2014 42 Intervento di Manutenzione straordinaria inverter impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto procedura di cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa con la ditta Tow Comunication SRL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 91 Kb
15/07/2014 43 Redazione Piano Urbanistico Comunale. Incarico per la redazione dello studio Analisi socio economica. Liquidazione onorari a Primaidea S.r.l. di Cagliari. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/07/2014 44 Interventi Realizzazione di un'area verde attrezzata e parcheggi, zona territoriale omogenea S3 - verde attrezzato, ubicata in via San Pietro. Liquidazione onorari progettazione preliminare e definitiva al Geom. Tomainu di Loculi. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 101 Kb
15/07/2014 45 Intervento di manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento diretto, liquidazione somme a favore della ditta Energia Solare Orosei Srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 99 Kb
15/07/2014 46 Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita. Liquidazione 2° acconto alla ditta Sedda Franco di Nuoro per la realizzazione di una fontana. CIG ZCE0DD3C6A Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 105 Kb
17/07/2014 74 Impegno di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
17/07/2014 75 liquidazione di spesa per rinnovo certificati di firma digitale, a favore di INFOCERT spa. CIG ZC310303BC Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 9 Kb
19/06/2014 72 sussidi straordinari-amissione a contributo Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 106 Kb
16/07/2014 90 L.N. 431/98 Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione-approvazione fabbisogno comunale anno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 155 Kb
18/07/2014 93 liqidazione L.162/98 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 349 Kb
18/07/2014 92 Liquid.L.162/98 Aprile-Giugno 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 350 Kb
18/07/2014 94 Liquidaz.162/98 II TRIMESTRE 2014 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 351 Kb
21/07/2014 95 lIQUID L.162 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 344 Kb
30/07/2014 47 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 89 Kb
01/08/2014 110 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura servizio telefonico per il CESIL e altri uffici comunali. CIG X210FFDD44. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 612 Kb
01/08/2014 111 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG XF40FFDD45. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 611 Kb
01/08/2014 109 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio telefonico rete unica aziendale. CIG X710FFDD42. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 611 Kb
01/08/2014 108 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per servizio fornitura energia elettrica. CIG X710FFDD43. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 611 Kb
01/08/2014 117 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per fornitura servizio ANUTEL. CIG XA40FFDD47. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 612 Kb
01/08/2014 118 Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per quota associativa ANCIintegrazione. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 613 Kb
01/08/2014 115 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2014: Revisore Dott.ssa G. Deiana CIG XCC0FFDD46. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 486 Kb

Registrazioni: 200/433

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